索 引 號 640324010/2024-00219 發(fā)文時間 2024-08-05
        發(fā)布機(jī)構(gòu) 同心縣財政局 文 號
        公開方式 主動公開 有效性 有效
        標(biāo) 題: 2024年元至七月份財政預(yù)算執(zhí)行情況
        2024年元至七月份財政預(yù)算執(zhí)行情況

        7月份,圍繞區(qū)市縣黨委、政府一系列重大決策部署,同心縣財政認(rèn)真貫徹落實黨的二十屆三中全會精神,主動服務(wù)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,落實“穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)”工作總基調(diào),繼續(xù)保持財政收入8.19%。財政支出6.83%增長速度,守牢民生底線,確保年初縣人大確定的各項兜底政策嚴(yán)格落實到位。

        一、一般公共預(yù)算收入基本情況

        今年7月份,我縣公共財政預(yù)算收入完成29420萬元,完成年度預(yù)算數(shù)45700萬元的64.38%,較上年同期27194萬元增長8.19%。稅收收入繼續(xù)保持穩(wěn)定增長,公共財政預(yù)算收入從具體項目來看:

        1、稅收收入完成22215萬元,完成年度預(yù)算數(shù)34700萬元的 64.02%,較上年同期19755萬元增長12.45%。其中:國內(nèi)增值稅完成6639萬元,完成年度預(yù)算數(shù)13000萬元的51.07?。?,較上年同期5159萬元增長28.69%;企業(yè)所得稅完成3631萬元,完成年度預(yù)算數(shù)6000萬元60.52%,較上年同期3718萬元下降2.34%;個人所得稅完成424萬元,完成年度預(yù)算數(shù)800萬元的53%,較上年同期235萬元增長80.43%;城市維護(hù)建設(shè)稅完成693萬元,完成年度預(yù)算數(shù)1600萬元的43.31%,較上年同期995萬元下降30.35%;房產(chǎn)稅完成475萬元,完成年度預(yù)算數(shù)1000萬元的47.50%,較上年同期629萬元下降24.48%;印花稅完成962萬元,完成年度預(yù)算數(shù)1200萬元的80.17%,較上年同期735萬元增長30.88%;耕地占用稅完成4753萬元,完成年度預(yù)算數(shù)4000萬元的118.83%,較上年同期3206萬元增長48.25%;契稅完成1894萬元,完成年度預(yù)算數(shù)3100萬元的61.10%,較上年同期2282萬元下降17%。

        2、非稅收入完成7205萬元,完成年度預(yù)算數(shù)11000萬元的65.50%,較上年同期7439萬元下降3.15%。其中:專項收入完成899萬元,完成年度預(yù)算數(shù)1500萬元的59.93%,較上年同期961萬元下降6.45%;包括教育附加費收入876萬元、殘疾人就業(yè)保障金收入23萬元;行政事業(yè)性收費完成1219萬元,完成年度預(yù)算數(shù)2300萬元的53%,行政事業(yè)性收費主要收到人防辦行政事業(yè)性收費收入中防空地下室易地建設(shè)費166萬元;教育行政事業(yè)性收費收入中公辦幼兒園保教費603萬元;自然資源行政事業(yè)性收費收入中耕地開墾費131萬元、不動產(chǎn)登記費18萬元;收到水利行政事業(yè)性收費收入中水土保持補(bǔ)償費295萬元;其他繳入國庫的人力資源和社會保障行政事業(yè)性收費6萬元,較上年同期2188萬元下降44.29%;罰沒收入完成2271萬元,完成年度預(yù)算數(shù)2300萬元的98.74%,較上年同期1141萬元增長99.04%;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入957萬元,完成年度預(yù)算數(shù)4600萬元的20.80%,較去年同期2642萬元下降63.78%。政府住房基金收入完成1859萬元,完成年度預(yù)算數(shù)300萬元的519.67%,較去年同期82萬元增長2167.07%。

        財政收入運行特點:財政收入穩(wěn)步向好,收入增長質(zhì)量良好,有力促進(jìn)全年收入既定增長目標(biāo)完成。進(jìn)一步加強(qiáng)稅收征管,依法征收、應(yīng)收盡收,努力提高地方稅收貢獻(xiàn)。采取切實措施,積極協(xié)調(diào)稅務(wù)、自然資源等有關(guān)部門,全力有效組織財政收入,確保財政收入及時入庫,顆粒歸倉。7月份,一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)同比增長8.19%,快于序時進(jìn)度6.05個百分點,稅收占比75.51%。分稅種看三大主體稅種增值稅和個人所得稅保持較高增速,企業(yè)所得稅增速為負(fù)。今年以來,由于縣域內(nèi)新能源企業(yè)增值稅留底抵扣結(jié)束、以寧夏國博新能源有限公司等新能源企業(yè)開始繳納增值稅,增值稅增長28.69%;受企業(yè)償還利息因素所致,使得個人所得稅也保持較高增速,個人所得稅增長80.43%、受企業(yè)產(chǎn)品銷售量下降及個別企業(yè)上半年停產(chǎn)因素影響,企業(yè)所得稅同比下降2.34%。耕地占用稅和印花稅繼續(xù)保持較高增速,分別增長48.25%和30.88%。

        二、一般公共預(yù)算支出基本情況

        7月份,我縣公共財政預(yù)算支出349308萬元,完成年度變動預(yù)算數(shù)465100萬元的75.10%,較上年同期增長6.83%,快于序時進(jìn)度16.77個百分點。公共財政預(yù)算支出從具體項目來看:

        1、一般公共服務(wù)支出17408萬元,完成年度變動預(yù)算數(shù)28211萬元的61.71%,快于序時進(jìn)度3.38個百分點;

        2、公共安全支出8131萬元,完成年度變動預(yù)算數(shù)14555萬元的55.86%,慢于序時進(jìn)度2.47個百分點;

        3、教育支出63564萬元,完成年度變動預(yù)算數(shù)86660萬元的73.35%,快于序時進(jìn)度15.02個百分點;

        4、社會保障和就業(yè)支出67206萬元,完成年度變動預(yù)算數(shù)70000萬元的96.01%,快于序時進(jìn)度37.68個百分點;

        5、衛(wèi)生健康支出26083萬元,完成年度變動預(yù)算數(shù)28500萬元的91.52%,快于序時進(jìn)度33.19個百分點;

        6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出5695萬元,完成年度變動預(yù)算數(shù)8704萬元的65.43%,快于序時進(jìn)度7.10個百分點;

        7、農(nóng)林水事務(wù)支出100145萬元,完成年度變動預(yù)算數(shù)132000萬元的75.87%,快于序時進(jìn)度17.54個百分點;

        8、交通運輸支出3375萬元,完成年度變動預(yù)算數(shù)9960萬元的33.89%,慢于序時進(jìn)度24.44個百分點;

        9、住房保障支出38465萬元,完成年度變動預(yù)算數(shù)50469萬元的76.22%,快于序時進(jìn)度17.89個百分點;

        財政支出運行特點:一是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),財政資金效益不斷提升。1-7月份,我縣公共財政預(yù)算支出349308萬元,完成年度變動預(yù)算數(shù)465100萬元的75.10%,較上年同期增長6.83%,快于序時進(jìn)度16.77個百分點。支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,重點戰(zhàn)略任務(wù)財力保障及時到位;二財政資金統(tǒng)籌有力,重點支出得到有效保障。兜牢“三保”支出底線,建立節(jié)約型財政保障機(jī)制。民生支出累計完成310704萬元,占全縣一般公共預(yù)算支出的88.95%,較上年同期民生支出290552萬元增長6.94%,切實保障了縣委、縣政府重點項目支出。

        三、政府性基金預(yù)算收支情況

        7月份,政府性基金預(yù)算收入完成32287萬元,完成年度預(yù)算任務(wù)數(shù)55000萬元的58.70%。政府性基金預(yù)算支出完成8955萬元,完成年度預(yù)算任務(wù)數(shù)36795萬元的24.34%。



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